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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6927 Data de lançamento: 16/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... - LIMPEZA BICOS E INJEÇÃO............................... 150,00 150,00
1.00 - LIMPEZA TUBULAÇÃO D'ÁGUA E RADIADOR................... 130,00 130,00
1.00 - TESTE RASTER.......................................... 130,00 130,00
1.00 - MÃO DE OBRA E REGULAGEM MOTOR......................... 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... - LIMPEZA BICOS E INJEÇÃO............................... - LIMPEZA TUBULAÇÃO D'ÁGUA E RADIADOR................... - TESTE RASTER.......................................... - MÃO DE OBRA E REGULAGEM MOTOR......................... 710,00
22/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 710,00
23/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 710,00
TOTAL 710,00 710,00 710,00
SALDO A PAGAR 0,00