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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MATHEUS VIDALETTI TEIXEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6960 Data de lançamento: 17/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 18/12/2014, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA CENTER ESTEEL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº252 DE 17/12/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... 221,00 331,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 18/12/2014, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA CENTER ESTEEL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº252 DE 17/12/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... 331,50
17/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 331,50
30/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 331,50
TOTAL 331,50 331,50 331,50
SALDO A PAGAR 0,00