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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7231 Data de lançamento: 29/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.75 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EFETUAR REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINA DO ABAIXO: -ARAME GALVANIZADO......................................... 12,50 9,38
2.00 -CABO EXTENSOR............................................. 25,00 50,00
6.00 -CADEADO 30MM.............................................. 13,00 78,00
1.00 -CADEADO 45MM.............................................. 18,00 18,00
2.00 -CAL DE PINTURA............................................ 7,50 15,00
2.00 -CIMENTO................................................... 27,90 55,80
1.00 CIMENTO COLA ACII.......................................... 16,00 16,00
1.00 -CIMENTO................................................... 26,50 26,50
1.00 -COLA PARA CANO = PEQUENO.................................. 2,00 2,00
1.00 -LAMINA DE SERRA........................................... 3,50 3,50
8.00 -LÂMPADA DE 25W............................................ 10,00 80,00
1.00 -MASSA MULTIPLEX........................................... 25,00 25,00
2.00 -MIOLO DE FECHADURA........................................ 12,80 25,60
200.00 -PARAFUSO TELHEIRO......................................... 0,80 160,00
1.00 -PREGO 16X26............................................... 8,50 8,50
1.00 -PREGO 17X27............................................... 8,50 8,50
2.00 -PREGO 19X39............................................... 8,50 17,00
2.00 -PREGO TELHEIRO............................................ 12,50 25,00
2.00 -REGISTRO PLÁSTICO 40MM.................................... 16,00 32,00
1.00 -ROLO DE LÃ 15CM........................................... 8,50 8,50
4.00 -ROLO DE ESPONJA 10CM...................................... 4,00 16,00
8.00 -SUPORTE DE PORCELANA...................................... 4,50 36,00
8.00 -SUPORTE DE PORCELANA...................................... 4,50 36,00
1.00 -TAMPA DE VASO SANITÁRIO................................... 18,50 18,50
200.00 -TIJOLOS MACIÇOS........................................... 0,45 90,00
3.00 -TINTA ACRÍLICA BRANCA - LATA 18L.......................... 212,00 636,00
1.00 -TINTA ESMALTE AMARELO - LATA 3.600ML...................... 85,00 85,00
8.00 -TINTA PARA ASSOALHO - GALÕES 3.600ML...................... 56,00 448,00
2.00 -TINTA PARA PINTAR PISO VERDA - LATA 18L................... 162,00 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EFETUAR REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINA DO ABAIXO: -ARAME GALVANIZADO......................................... -CABO EXTENSOR............................................. -CADEADO 30MM.............................................. -CADEADO 45MM.............................................. -CAL DE PINTURA............................................ -CIMENTO................................................... CIMENTO COLA ACII.......................................... -CIMENTO................................................... -COLA PARA CANO = PEQUENO.................................. -LAMINA DE SERRA........................................... -LÂMPADA DE 25W............................................ -MASSA MULTIPLEX........................................... -MIOLO DE FECHADURA........................................ -PARAFUSO TELHEIRO......................................... -PREGO 16X26............................................... -PREGO 17X27............................................... -PREGO 19X39............................................... -PREGO TELHEIRO............................................ -REGISTRO PLÁSTICO 40MM.................................... -ROLO DE LÃ 15CM........................................... -ROLO DE ESPONJA 10CM...................................... -SUPORTE DE PORCELANA...................................... -SUPORTE DE PORCELANA...................................... -TAMPA DE VASO SANITÁRIO................................... -TIJOLOS MACIÇOS........................................... -TINTA ACRÍLICA BRANCA - LATA 18L.......................... -TINTA ESMALTE AMARELO - LATA 3.600ML...................... -TINTA PARA ASSOALHO - GALÕES 3.600ML...................... -TINTA PARA PINTAR PISO VERDA - LATA 18L................... 2.353,78
31/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 2.353,78
14/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7231/2014 FABIANO BERTOLIN - 9450 2.353,78
TOTAL 2.353,78 2.353,78 2.353,78
SALDO A PAGAR 0,00