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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 7233 Data de lançamento: 29/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRODUÇÃO MENSAL,REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE SOBRE AVISO MÉDICO DE ESPECIALIDADES,CONFORME ESPECIFICADO NA CLAUSULA 8ª,I DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº079/2013....................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014,CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA MEDIANTE OFÍCIO Nº064/2014. 5.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRODUÇÃO MENSAL,REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE SOBRE AVISO MÉDICO DE ESPECIALIDADES,CONFORME ESPECIFICADO NA CLAUSULA 8ª,I DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº079/2013....................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014,CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA MEDIANTE OFÍCIO Nº064/2014. 10.000,00
29/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 10.000,00
30/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 55263 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00