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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 797 Data de lançamento: 24/02/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2014. 6.702,39 6.702,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2014 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2014. 6.702,39
24/02/2014 Liquidação de empenho nesta data 6.702,39
24/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 7,20
24/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 228,55
24/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 205,82
24/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 737,22
25/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 5.523,60
TOTAL 6.702,39 6.702,39 6.702,39
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 24/02/2014 737,22 Lançada
BB - Consignados 24/02/2014 205,82 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 24/02/2014 7,20 Lançada
BERS - Consignados 24/02/2014 228,55 Lançada
TOTAL   1.178,79