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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 95 Data de lançamento: 10/01/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -619 LITROS DE ÓLEO DIESEL (VEÍCULO ISK-8214)............. 1.535,12 1.535,12
1.00 -411 LITROS DE ÓLEO DIESEL (VEÍCULO ISZ-8217)............. 1.019,28 1.019,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -619 LITROS DE ÓLEO DIESEL (VEÍCULO ISK-8214)............. -411 LITROS DE ÓLEO DIESEL (VEÍCULO ISZ-8217)............. 2.554,40
10/01/2014 Liquidação de empenho nesta data 2.554,40
31/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.554,40
TOTAL 2.554,40 2.554,40 2.554,40
SALDO A PAGAR 0,00