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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LUCINARA CORDEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1012 Data de lançamento: 12/02/2016
Tipo de empenho: Convênio
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa: Convênio
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FINALIDADE:ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014,QUE ESTÁ FUNCIONANDO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -SERVIÇO DE ATENDENTE DE CORREIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015....................... 0,00 1.420,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2016 FINALIDADE:ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014,QUE ESTÁ FUNCIONANDO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -SERVIÇO DE ATENDENTE DE CORREIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015....................... 1.420,29
22/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. 1.420,29
24/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2016 - REF. JUNHO/2015 LUCINARA CORDEIRO - 8289 1.193,05
TOTAL 1.420,29 1.420,29 1.193,05
SALDO A PAGAR 227,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.