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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1030 Data de lançamento: 15/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/01/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CUMPRIR AGENDA(REUNIÃO FGTAS,SINE,DPM).CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 002/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013............ 443,00 664,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2016 EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/01/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CUMPRIR AGENDA(REUNIÃO FGTAS,SINE,DPM).CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 002/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013............ 664,50
15/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 664,50
16/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2016 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732 664,50
TOTAL 664,50 664,50 664,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.