Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
Número do empenho: | 1030 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
Natureza da despesa: | Diárias | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.50 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/01/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CUMPRIR AGENDA(REUNIÃO FGTAS,SINE,DPM).CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 002/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013............ | 443,00 | 664,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
15/02/2016 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/01/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CUMPRIR AGENDA(REUNIÃO FGTAS,SINE,DPM).CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 002/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013............ | 664,50 | ||
15/02/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 664,50 | ||
16/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2016 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732 | 664,50 | ||
TOTAL | 664,50 | 664,50 | 664,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |