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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA FARMACIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1048 Data de lançamento: 15/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - FRALDA XG..................... 35,90 71,80
1.00 - FRALDA G...................... 35,90 35,90
1.00 - VI -FERRIM.................... 18,01 18,01
1.00 - MASFEROL....................... 10,98 10,98
1.00 - TRIFAMOSE IBL................. 87,66 87,66
1.00 - ELOTEN GTS.................... 7,94 7,94
1.00 - ZARGUS 1MG.................... 29,75 29,75
1.00 - NEPRAZOL C/28................. 8,00 8,00
1.00 - PARACETAMOL CP................ 2,50 2,50
1.00 - FENERGAN C/20CP............... 10,66 10,66
1.00 - PARACETAMOL GOTAS............. 5,50 5,50
1.00 - AMOXILINA SUSP................ 24,00 24,00
2.00 - ESCOVA DENTE.................. 3,80 7,60
1.00 - CREME DENTAL.................. 2,60 2,60
1.00 - NEUTROFER GTS................. 39,50 39,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - FRALDA XG..................... - FRALDA G...................... - VI -FERRIM.................... - MASFEROL....................... - TRIFAMOSE IBL................. - ELOTEN GTS.................... - ZARGUS 1MG.................... - NEPRAZOL C/28................. - PARACETAMOL CP................ - FENERGAN C/20CP............... - PARACETAMOL GOTAS............. - AMOXILINA SUSP................ - ESCOVA DENTE.................. - CREME DENTAL.................. - NEUTROFER GTS................. 362,40
14/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 362,40
08/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2016 ANDERSON LUIZ PEREIRA FARMACIA - 8815 362,40
TOTAL 362,40 362,40 362,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.