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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1058 Data de lançamento: 16/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL AUTONOMO DE PRAZO DETERMINADO PARA TRABALHAR NA OFICINA TERAPÊUTICA NA SEC.MUN.DA SAÚDE,OFERECENDO OFICINAS DE ARTESANATO P/DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTROS.PERÍODO DO CONTRATO:01/01/2016 A 30/06/2016,CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°100/2015............. 1.200,00 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2016 EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL AUTONOMO DE PRAZO DETERMINADO PARA TRABALHAR NA OFICINA TERAPÊUTICA NA SEC.MUN.DA SAÚDE,OFERECENDO OFICINAS DE ARTESANATO P/DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTROS.PERÍODO DO CONTRATO:01/01/2016 A 30/06/2016,CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°100/2015............. 7.200,00
29/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.200,00
02/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1058/2016 - CONFORME DANFE Nº010.424.965 SÉRIE 890. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697 1.200,00
03/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.200,00
10/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1058/2016 - CONFORME DANFE Nº010,555,801 SÉRIE 890 E CONTRATO Nº100/2015. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697 1.200,00
01/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.200,00
06/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1058/2016 - CONFORME DANFE Nº010.855.787 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA MARÇO/2016. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697 1.200,00
10/05/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.200,00
17/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1058/2016 - CONFORME DANFE Nº011.185.101 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA ABRIL/2016. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697 1.200,00
01/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.200,00
06/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1058/2016 - CONFORME DANFE Nº011.488.487 SÉRIE 890.COMPETÊNCIA MAIO/2016. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697 1.200,00
01/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.200,00
05/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1058/2016 - CONFORME DANFE Nº011.810.378 SÉRIE 890 COMPETÊNCIA JUNHO/2016. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697 1.200,00
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.