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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1072 Data de lançamento: 16/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,BASEADO NO AMARO LEGAL DO ART.57,INCISO II DA LEI N° 8.666/93,PELO PERÍODO DE 01/02/2016 A 01/03/2016.......... - ACIDO TRANEXAMICO............. 2,61 26,10
12.00 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOL......... 3,02 36,24
400.00 - ÁGUA PARA INJEÇÃO............. 0,19 76,00
20.00 - ALCOOL 70%.................... 4,51 90,20
80.00 - BIOFRUTOSE.................... 5,21 416,80
100.00 - BROMOPRIDA 10MG............... 1,18 118,00
100.00 - BUSCOPAM COMPOSTO............. 1,71 171,00
150.00 - CEFTRIAXONA 1G EV............. 5,12 768,00
100.00 - CETOPROFENO 100MG EV.......... 3,58 358,00
100.00 - CETOPROFENO 50MG IM........... 2,02 202,00
50.00 - CIPROFLOXACIN EV.............. 2,64 132,00
50.00 - CLINDAMICINA 600MG............ 6,59 329,50
100.00 - COMPLEXO B INJ................ 0,96 96,00
100.00 - DEXAMETASONA 2 MG............. 0,62 62,00
100.00 - DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJ 0,90 90,00
400.00 - DIPIRONA INJ.................. 0,62 248,00
80.00 - DRAMIN B6..................... 4,26 340,80
30.00 - ETILEFRINA 10MG/ML............ 1,15 34,50
30.00 - FLEET ENEMA................... 7,94 238,20
100.00 - GENTAMICINA 40MG.............. 0,60 60,00
100.00 - GENTAMICINA 80MG.............. 0,78 78,00
20.00 - GLICOSE 50%................... 0,28 5,60
25.00 - HEPARINA SODICA 0,25MG SC..... 5,16 129,00
20.00 - HEPARINA SÓDICA 5.000.000/ML IVSC 5 ML........................ 12,12 242,40
25.00 - LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA... 3,84 96,00
25.00 - LIDOCAÍNA 2% SEM VASO......... 3,27 81,75
50.00 - METILERGOMETRINA 0.2MG/ML..... 1,58 79,00
100.00 - OCITOCINA 5UI/ML INJ.......... 1,43 143,00
50.00 - OMEPRAZOL..................... 6,51 325,50
200.00 - RANITIDINA 25MG/ML............ 0,62 124,00
3.00 - SOLUÇAO ALCOOLICA ANTISSEPTICA DE CLOREXEDINA 0,5%.............. 13,14 39,42
300.00 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML... 2,05 615,00
100.00 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML.. 3,89 389,00
40.00 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML... 2,36 94,40
100.00 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML... 2,71 271,00
90.00 - SORO RINGER 500ML............. 3,43 308,70
10.00 - XILOCAÍNA GELÉIA.............. 6,43 64,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,BASEADO NO AMARO LEGAL DO ART.57,INCISO II DA LEI N° 8.666/93,PELO PERÍODO DE 01/02/2016 A 01/03/2016.......... - ACIDO TRANEXAMICO............. - ÁGUA OXIGENADA 10 VOL......... - ÁGUA PARA INJEÇÃO............. - ALCOOL 70%.................... - BIOFRUTOSE.................... - BROMOPRIDA 10MG............... - BUSCOPAM COMPOSTO............. - CEFTRIAXONA 1G EV............. - CETOPROFENO 100MG EV.......... - CETOPROFENO 50MG IM........... - CIPROFLOXACIN EV.............. - CLINDAMICINA 600MG............ - COMPLEXO B INJ................ - DEXAMETASONA 2 MG............. - DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJ - DIPIRONA INJ.................. - DRAMIN B6..................... - ETILEFRINA 10MG/ML............ - FLEET ENEMA................... - GENTAMICINA 40MG.............. - GENTAMICINA 80MG.............. - GLICOSE 50%................... - HEPARINA SODICA 0,25MG SC..... - HEPARINA SÓDICA 5.000.000/ML IVSC 5 ML........................ - LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA... - LIDOCAÍNA 2% SEM VASO......... - METILERGOMETRINA 0.2MG/ML..... - OCITOCINA 5UI/ML INJ.......... - OMEPRAZOL..................... - RANITIDINA 25MG/ML............ - SOLUÇAO ALCOOLICA ANTISSEPTICA DE CLOREXEDINA 0,5%.............. - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML... - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML.. - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML... - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML... - SORO RINGER 500ML............. - XILOCAÍNA GELÉIA.............. 6.979,41
03/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 6.459,41
10/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1072/2016 - CONFORME DANFE Nº34252 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 6.459,41
14/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 520,00
16/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2016 - REF. MARÇO/2016 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 520,00
TOTAL 6.979,41 6.979,41 6.979,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.