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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1074 Data de lançamento: 17/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ART.57, INCISO II DA LEI N° 8.666/93,PELO PERÍODO DE 01/02/2016 A 01/03/2016.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - ABAIXADOR DE LINGUA........... 4,42 66,30
300.00 - ABOCATH 22.................... 0,82 246,00
800.00 - AGULHA 25X7................... 0,06 48,00
800.00 - AGULHA 25X8................... 0,06 48,00
1500.00 - AGULHA 40X12.................. 0,08 120,00
4.00 - AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N°27GX31/2-2..................... 20,24 80,96
50.00 - APARELHO GILETE............... 2,71 135,50
60.00 - ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CM... 1,44 86,40
100.00 - BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINARIA SISTEMA FECHADO......... 2,95 295,00
100.00 - CATETER TIPO ÓCULOS........... 1,35 135,00
200.00 - DISP.P/INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERTFLY N°21.............. 0,17 34,00
100.00 - DISP.P/INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERTFLY N°23.............. 0,17 17,00
100.00 - DISP.P/INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERTFLY N°25.............. 0,12 12,00
800.00 - EQUIPO MACROGOTAS............. 1,27 1.016,00
400.00 - EQUIPO POLIFIX................ 0,93 372,00
30.00 - ESPARADRAPO 10X4,5............ 5,43 162,90
4.00 - FIO MONONYLON 2-0 PRETO 45CM AGULHA 3/8 CIR TIPO TRIANGULAR 2,5.............................. 37,01 148,04
3.00 - FIO MONONYLON 4-0,3/8 TRG 2,5CM 45CM....................... 37,01 111,03
30.00 - FITA PARA HEMOGLICOTESTE ON CALL PLUS........................ 30,21 906,30
4.00 - LAMINAS BISTURI N°22.......... 32,40 129,60
200.00 - LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 7,5.. 1,15 230,00
100.00 - LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 8,0.. 1,15 115,00
36.00 - LUVAS DE PROCEDIMENTO M....... 19,15 689,40
20.00 - MICROPORE 5X10................ 3,33 66,60
300.00 - PRO PE........................ 0,11 33,30
800.00 - SERINGA 10ML.................. 0,26 208,00
500.00 - SERINGA 20ML.................. 0,39 195,00
800.00 - SERINGA 5ML.................. 0,16 128,00
300.00 - SERINGA DE INSULINA 1ML...... 0,37 111,00
40.00 - SONDA FOLEY N°12.............. 3,46 138,40
30.00 - SONDA FOLEY N°16.............. 3,13 93,90
40.00 - SONDA FOLEY N°18.............. 3,67 146,80
30.00 - SONDA NASOGASTRICA 12......... 0,74 22,20
30.00 - SONDA NASOGASTRICA 16......... 0,99 29,70
60.00 - FRASCO P/ALIMENTAÇÃO 300ML.... 0,85 51,00
60.00 - EQUIPO MACRO NUTRIÇÃO......... 1,33 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ART.57, INCISO II DA LEI N° 8.666/93,PELO PERÍODO DE 01/02/2016 A 01/03/2016.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - ABAIXADOR DE LINGUA........... - ABOCATH 22.................... - AGULHA 25X7................... - AGULHA 25X8................... - AGULHA 40X12.................. - AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N°27GX31/2-2..................... - APARELHO GILETE............... - ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CM... - BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINARIA SISTEMA FECHADO......... - CATETER TIPO ÓCULOS........... - DISP.P/INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERTFLY N°21.............. - DISP.P/INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERTFLY N°23.............. - DISP.P/INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERTFLY N°25.............. - EQUIPO MACROGOTAS............. - EQUIPO POLIFIX................ - ESPARADRAPO 10X4,5............ - FIO MONONYLON 2-0 PRETO 45CM AGULHA 3/8 CIR TIPO TRIANGULAR 2,5.............................. - FIO MONONYLON 4-0,3/8 TRG 2,5CM 45CM....................... - FITA PARA HEMOGLICOTESTE ON CALL PLUS........................ - LAMINAS BISTURI N°22.......... - LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 7,5.. - LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 8,0.. - LUVAS DE PROCEDIMENTO M....... - MICROPORE 5X10................ - PRO PE........................ - SERINGA 10ML.................. - SERINGA 20ML.................. - SERINGA 5ML.................. - SERINGA DE INSULINA 1ML...... - SONDA FOLEY N°12.............. - SONDA FOLEY N°16.............. - SONDA FOLEY N°18.............. - SONDA NASOGASTRICA 12......... - SONDA NASOGASTRICA 16......... - FRASCO P/ALIMENTAÇÃO 300ML.... - EQUIPO MACRO NUTRIÇÃO......... 6.508,13
03/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 6.378,53
10/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1074/2016 - CONFORME DANFE Nº34283 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 6.378,53
09/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 129,60
14/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1074/2016 - CONFORME DANFE Nº36064 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 129,60
TOTAL 6.508,13 6.508,13 6.508,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.