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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1100 Data de lançamento: 18/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 À 01/03/2016, CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE............ - SACO LIXO PRETO,40L C/100..... 13,00 156,00
12.00 - SACO LIXO PRETO,60L C/100..... 16,00 192,00
6.00 - SACO LIXO PRETO,100L C/100 ... 33,00 198,00
6.00 - SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),30L C/100........... 53,00 318,00
3.00 - SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),50L C/100........... 73,00 219,00
2.00 - SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),100L C/100.......... 115,00 230,00
26.00 - PAPEL TOALHA INTERCALA........ 60,00 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2016 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 À 01/03/2016, CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE............ - SACO LIXO PRETO,40L C/100..... - SACO LIXO PRETO,60L C/100..... - SACO LIXO PRETO,100L C/100 ... - SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),30L C/100........... - SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),50L C/100........... - SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),100L C/100.......... - PAPEL TOALHA INTERCALA........ 2.873,00
14/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 2.873,00
15/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2016 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 12107 2.873,00
TOTAL 2.873,00 2.873,00 2.873,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.