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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: M RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1101 Data de lançamento: 18/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ART.57, INCISO II DA LEI N°8.666/93, PELO PERÍODO DE 01/01/2016 A 01/03/2016.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - REVELADOR 38L................. 299,00 1.196,00
3.00 - FIXADOR 38L................... 209,00 627,00
3.00 - FILME RADIOGRÁFICO N° 13X18... 58,50 175,50
2.00 - FILME RADIOGRÁFICO N° 18X24... 108,00 216,00
3.00 - FILME RADIOGRÁFICO N° 24X30... 180,00 540,00
3.00 - FILME RADIOGRÁFICO N° 30X40... 300,00 900,00
3.00 - FILME RADIOGRÁFICO N° 35X35... 313,25 939,75
4.00 - FILME RADIOGRÁFICO N° 35X43... 380,50 1.522,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ART.57, INCISO II DA LEI N°8.666/93, PELO PERÍODO DE 01/01/2016 A 01/03/2016.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - REVELADOR 38L................. - FIXADOR 38L................... - FILME RADIOGRÁFICO N° 13X18... - FILME RADIOGRÁFICO N° 18X24... - FILME RADIOGRÁFICO N° 24X30... - FILME RADIOGRÁFICO N° 30X40... - FILME RADIOGRÁFICO N° 35X35... - FILME RADIOGRÁFICO N° 35X43... 6.116,25
29/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 6.116,25
01/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2016 M RIBEIRO - 11772 6.116,25
TOTAL 6.116,25 6.116,25 6.116,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.