Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME |
Número do empenho: | 1180 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO............ - ROLAMENTO DIANTEIRO......... | 1.000,00 | 1.000,00 |
2.00 | - ROLAMENTO TRASEIRO........... | 1.500,00 | 3.000,00 |
2.00 | - AMORTECEDOR DIANTEIRO........ | 420,00 | 840,00 |
2.00 | - BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ | 45,00 | 90,00 |
2.00 | - BIELETAS ESTABILIZADOR....... | 110,00 | 220,00 |
1.00 | - JOGO DE VELAS................ | 500,00 | 500,00 |
2.00 | - BUCHAS BALANÇA............... | 75,00 | 150,00 |
1.00 | - JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA.. | 155,00 | 155,00 |
1.00 | - JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA... | 150,00 | 150,00 |
1.00 | - CANO INTERMEDIÁRIO........... | 270,00 | 270,00 |
1.00 | - CANO TRASEIRO................ | 250,00 | 250,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/02/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO............ - ROLAMENTO DIANTEIRO......... - ROLAMENTO TRASEIRO........... - AMORTECEDOR DIANTEIRO........ - BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ - BIELETAS ESTABILIZADOR....... - JOGO DE VELAS................ - BUCHAS BALANÇA............... - JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA.. - JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA... - CANO INTERMEDIÁRIO........... - CANO TRASEIRO................ | 6.625,00 | ||
07/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. | 6.625,00 | ||
08/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2016 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME - 8044 | 6.625,00 | ||
TOTAL | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |