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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1180 Data de lançamento: 24/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO............ - ROLAMENTO DIANTEIRO......... 1.000,00 1.000,00
2.00 - ROLAMENTO TRASEIRO........... 1.500,00 3.000,00
2.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO........ 420,00 840,00
2.00 - BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ 45,00 90,00
2.00 - BIELETAS ESTABILIZADOR....... 110,00 220,00
1.00 - JOGO DE VELAS................ 500,00 500,00
2.00 - BUCHAS BALANÇA............... 75,00 150,00
1.00 - JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA.. 155,00 155,00
1.00 - JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA... 150,00 150,00
1.00 - CANO INTERMEDIÁRIO........... 270,00 270,00
1.00 - CANO TRASEIRO................ 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO............ - ROLAMENTO DIANTEIRO......... - ROLAMENTO TRASEIRO........... - AMORTECEDOR DIANTEIRO........ - BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ - BIELETAS ESTABILIZADOR....... - JOGO DE VELAS................ - BUCHAS BALANÇA............... - JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA.. - JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA... - CANO INTERMEDIÁRIO........... - CANO TRASEIRO................ 6.625,00
07/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. 6.625,00
08/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2016 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME - 8044 6.625,00
TOTAL 6.625,00 6.625,00 6.625,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.