Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ROGERIO BONATO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1212 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CUBOS/ROLAMENTOS/RODA DIANTEIRA |
785,00 |
1.570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CUBOS/ROLAMENTOS/RODA DIANTEIRA |
1.570,00 |
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14/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.570,00 |
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15/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1212/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410 |
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1.570,00 |
TOTAL |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.