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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 0,00 103,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 103,86
25/02/2016 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP FEVEREIRO/2016 103,86
01/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 103,86
TOTAL 103,86 103,86 103,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.