Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 |
0,00 |
1.081,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2016 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 |
1.081,04 |
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25/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP FEVEREIRO/2016 |
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1.081,04 |
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28/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2016
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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1.081,02 |
28/03/2016 |
motivo: anulação parcial. |
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-0,02 |
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28/03/2016 |
MOTIVO: VALOR A MAIOR. |
-0,02 |
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TOTAL |
1.081,02 |
1.081,02 |
1.081,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.