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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1437 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 0,00 6.680,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 6.680,16
25/02/2016 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP FEVEREIRO/2016 6.680,16
01/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 6.680,16
TOTAL 6.680,16 6.680,16 6.680,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.