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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AMAURI DAGORT

Dados do Empenho
Número do empenho: 1452 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - CARTOLINA BRANCA.............. 0,60 4,80
5.00 - RÉGUA 30CM................... 0,70 3,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - CARTOLINA BRANCA.............. - RÉGUA 30CM................... 8,30
14/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 8,30
14/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2016 AMAURI DAGORT - 8797 8,30
TOTAL 8,30 8,30 8,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.