O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1498 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SAUDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CABO 3X4MM² ISOLADO FLEXÍVEL.. 8,51 127,65
8.00 - CABO 2X15MM² ISOLADO FLEXÍVEL. 2,88 23,04
20.00 - FIO RÍGIDO 4MM² PRETO......... 2,48 49,60
30.00 - FIO FLEXÍVEL 4MM² PRETO....... 2,48 74,40
30.00 - FIO FLEXÍVEL 4MM² AZUL........ 2,48 74,40
8.00 - TOMADAS P/ USO INTERNO DE 20A 2P+T............................. 10,54 84,32
3.00 - PLUGS TIPO FÊMEA 20A.......... 6,95 20,85
30.00 - FIO FLEXÍVEL 1,5MM² VERDE.... 0,95 28,50
1.00 - TUBO DE SILICONE GRANDE...... 17,44 17,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CABO 3X4MM² ISOLADO FLEXÍVEL.. - CABO 2X15MM² ISOLADO FLEXÍVEL. - FIO RÍGIDO 4MM² PRETO......... - FIO FLEXÍVEL 4MM² PRETO....... - FIO FLEXÍVEL 4MM² AZUL........ - TOMADAS P/ USO INTERNO DE 20A 2P+T............................. - PLUGS TIPO FÊMEA 20A.......... - FIO FLEXÍVEL 1,5MM² VERDE.... - TUBO DE SILICONE GRANDE...... 500,20
14/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 500,20
15/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 500,20
TOTAL 500,20 500,20 500,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.