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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VALACIR GULARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1521 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SAUDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS,REFORMA DE ARMÁRIO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO, NO SETOR DE ODONTOLOGIA E ESF PORTÃO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SERVIÇOS DE DESMONTAGEM,TRANSPORTE,MONTAGEM E ACABAMENTOS DE MÓVEIS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS.......... 385,00 1.155,00
2.00 - SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE,MONTAGEM DE ARMÁRIO NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DA ODONTOLOGIA...................... 220,00 440,00
1.00 - REFORMA DE ARMÁRIO............ 585,00 585,00
1.00 - INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO ESF PORTÃO........................... 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS,REFORMA DE ARMÁRIO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO, NO SETOR DE ODONTOLOGIA E ESF PORTÃO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SERVIÇOS DE DESMONTAGEM,TRANSPORTE,MONTAGEM E ACABAMENTOS DE MÓVEIS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS.......... - SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE,MONTAGEM DE ARMÁRIO NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DA ODONTOLOGIA...................... - REFORMA DE ARMÁRIO............ - INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO ESF PORTÃO........................... 2.195,00
16/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 2.195,00
21/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2016 VALACIR GULARTE - 11334 2.195,00
TOTAL 2.195,00 2.195,00 2.195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.