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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1582 Data de lançamento: 02/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SER CONSUMIDO POR CRIANÇAS ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -MASSA DE PASTEL GRANDE......... 4,80 24,00
7.00 -QUEIJO FATIADO................. 4,70 32,90
5.00 -MORTADELA FATIADA.............. 3,75 18,75
8.00 -MASSA SORTIDA 500GR............ 2,48 19,84
6.00 -BOLACHA DOCE................... 3,55 21,30
2.00 -BOLACHA SALGADA................ 3,60 7,20
4.00 -LENTILHA....................... 3,89 15,56
5.00 -POLENTINA 500GR................ 1,79 8,95
2.00 -FAROFA......................... 3,75 7,50
2.00 -SAL............................ 1,00 2,00
2.00 -MASSA DE LASANHA............... 5,55 11,10
2.00 -SAGU........................... 2,07 4,14
10.00 -SUCO SORTIDO................... 2,99 29,90
8.00 -AZEITE......................... 4,99 39,92
5.00 -LEITE CONDENSADO............... 3,59 17,95
5.00 -CREME DE LEITE................. 2,24 11,20
1.00 -VINAGRE DE MAÇÃ................ 2,94 2,94
6.00 -ACHOCOLATADO................... 6,44 38,64
1.00 -ALHO........................... 7,99 7,99
2.00 -FARINHA DE MILHO............... 2,18 4,36
6.00 -MOLHO DE TOMATE................ 1,99 11,94
3.00 -PIPOCA......................... 3,16 9,48
1.00 -CANELA EM RAMA................. 2,98 2,98
3.00 -DOCE DE FRUTAS................. 2,98 8,94
6.00 -LEITE INTEGRAL................. 42,00 252,00
3.00 -CALDO DE GALINHA............... 0,50 1,50
2.00 -SAZOM.......................... 3,74 7,48
10.00 -AÇÚCAR......................... 2,99 29,90
4.00 -FEIJÃO......................... 5,60 22,40
7.00 -BATATA DOCE.................... 4,00 28,00
25.00 -CARNE DE GADO.................. 11,99 299,75
6.00 -CARNE DE PORCO................. 12,39 74,34
4.00 -SALSICHÃO...................... 8,15 32,60
5.00 -CARNE MOÍDA.................... 14,25 71,25
4.00 -SALSICHA A GRANEL.............. 12,50 50,00
5.00 -FILÉ DE PEIXE.................. 28,00 140,00
27.00 -COXA E SOBRE COXA.............. 9,88 266,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SER CONSUMIDO POR CRIANÇAS ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -MASSA DE PASTEL GRANDE......... -QUEIJO FATIADO................. -MORTADELA FATIADA.............. -MASSA SORTIDA 500GR............ -BOLACHA DOCE................... -BOLACHA SALGADA................ -LENTILHA....................... -POLENTINA 500GR................ -FAROFA......................... -SAL............................ -MASSA DE LASANHA............... -SAGU........................... -SUCO SORTIDO................... -AZEITE......................... -LEITE CONDENSADO............... -CREME DE LEITE................. -VINAGRE DE MAÇÃ................ -ACHOCOLATADO................... -ALHO........................... -FARINHA DE MILHO............... -MOLHO DE TOMATE................ -PIPOCA......................... -CANELA EM RAMA................. -DOCE DE FRUTAS................. -LEITE INTEGRAL................. -CALDO DE GALINHA............... -SAZOM.......................... -AÇÚCAR......................... -FEIJÃO......................... -BATATA DOCE.................... -CARNE DE GADO.................. -CARNE DE PORCO................. -SALSICHÃO...................... -CARNE MOÍDA.................... -SALSICHA A GRANEL.............. -FILÉ DE PEIXE.................. -COXA E SOBRE COXA.............. 1.635,46
14/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 1.309,32
14/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 326,14
10/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2016 - REF. MARÇO/2016 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 326,14
16/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2016 - REF. MARÇO/2016 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 1.309,32
TOTAL 1.635,46 1.635,46 1.635,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.