Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1663
0,00
292,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2016
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1663
292,43
02/03/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1663
292,43
04/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2016
OI SA - 8968
292,43
TOTAL
292,43
292,43
292,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.