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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1636 Data de lançamento: 02/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - SERINGA INSULINA 0,3ML C/AG 0,25X6MM ULTRA FINE.............. 2,18 436,00
1.00 - PVPI AQUOSO IODOFAL 1% 980ML.. 46,31 46,31
72.00 - ALCOOL 70% 1L CICLO ALCOOL.... 5,05 363,60
4.00 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100ML.. 8,79 35,16
150.00 - ÁGUA DEST. 10ML............... 0,19 28,50
150.00 - ÁGUA DEST. 5ML C/SUBST........ 0,28 42,00
30.00 - ATADURA CREPOM 15CM 13F....... 0,70 21,00
30.00 - ATADURA CREPOM 08CM 13F....... 0,42 12,60
10.00 - ATADURA CREPOM 12CM 13F....... 0,51 5,10
5.00 - LUVA GINECOLÓGICA ESTERIL EMB.IND. PC/100 UNID............. 9,19 45,95
40.00 - DRENO DE PENROSE 4 C/GAZE..... 6,17 246,80
10.00 - SONDA FOLEY N°16 2 VIAS....... 3,13 31,30
10.00 - FITA AUTOCLAVE 19X30M......... 4,77 47,70
2.00 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1LT... 3,69 7,38
1.00 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L ..... 279,00 279,00
10.00 - COTONETES CX/75UN C/SUBST..... 1,13 11,30
1.00 - ÁGUA OXIGENADA 3% 10VOL 1L.... 3,33 3,33
10.00 - ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT/100UN. 4,42 44,20
5.00 - LAMINA LISA MICROSCOPIA CX/50UN.......................... 9,30 46,50
5.00 - ESPATULA DE AYRES............. 7,36 36,80
50.00 - ESPECULO TAM G N EST/SEM LUB.. 0,95 47,50
100.00 - ESPECULO TAM P N EST/SEM LUB.. 0,81 81,00
100.00 - ESPECULO TAM M N EST/SEM LUB.. 0,85 85,00
10.00 - EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES... 1,27 12,70
100.00 - SONDA URETRAL N°12............ 0,62 62,00
100.00 - SONDA URETRAL N°10............ 0,59 59,00
120.00 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML 2,10 252,00
160.00 - SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML 2,41 385,60
100.00 - SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP... 0,26 26,00
100.00 - SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP.... 0,12 12,00
100.00 - SERINGA 5 ML S/AG LUER SLIP... 0,16 16,00
1800.00 - SERINGA INSULINA 1ML C/AG 13X0,45MM........................ 0,17 306,00
10.00 - LUVA LATEX TAM G C/PO CX/100UN 20,31 203,10
20.00 - LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100UN 20,79 415,80
10.00 - LUVA CIR.N°7,0 ESTERIL........ 1,15 11,50
10.00 - LUVA CIR N°8,0 ESTERIL........ 1,15 11,50
20.00 - ESPARADRAPO 5CM X 4,5M........ 2,95 59,00
200.00 - AGULHA DESC. 25X6............. 0,06 12,00
300.00 - AGULHA DESC 20X5,5............ 0,09 27,00
300.00 - AGULHA DESC 25X7.............. 0,06 18,00
300.00 - AGULHA DESC 40X12............. 0,08 24,00
200.00 - AGULHA DESC 25X8.............. 0,06 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - SERINGA INSULINA 0,3ML C/AG 0,25X6MM ULTRA FINE.............. - PVPI AQUOSO IODOFAL 1% 980ML.. - ALCOOL 70% 1L CICLO ALCOOL.... - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100ML.. - ÁGUA DEST. 10ML............... - ÁGUA DEST. 5ML C/SUBST........ - ATADURA CREPOM 15CM 13F....... - ATADURA CREPOM 08CM 13F....... - ATADURA CREPOM 12CM 13F....... - LUVA GINECOLÓGICA ESTERIL EMB.IND. PC/100 UNID............. - DRENO DE PENROSE 4 C/GAZE..... - SONDA FOLEY N°16 2 VIAS....... - FITA AUTOCLAVE 19X30M......... - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1LT... - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L ..... - COTONETES CX/75UN C/SUBST..... - ÁGUA OXIGENADA 3% 10VOL 1L.... - ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT/100UN. - LAMINA LISA MICROSCOPIA CX/50UN.......................... - ESPATULA DE AYRES............. - ESPECULO TAM G N EST/SEM LUB.. - ESPECULO TAM P N EST/SEM LUB.. - ESPECULO TAM M N EST/SEM LUB.. - EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES... - SONDA URETRAL N°12............ - SONDA URETRAL N°10............ - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML - SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML - SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP... - SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP.... - SERINGA 5 ML S/AG LUER SLIP... - SERINGA INSULINA 1ML C/AG 13X0,45MM........................ - LUVA LATEX TAM G C/PO CX/100UN - LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100UN - LUVA CIR.N°7,0 ESTERIL........ - LUVA CIR N°8,0 ESTERIL........ - ESPARADRAPO 5CM X 4,5M........ - AGULHA DESC. 25X6............. - AGULHA DESC 20X5,5............ - AGULHA DESC 25X7.............. - AGULHA DESC 40X12............. - AGULHA DESC 25X8.............. 3.929,23
05/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 637,60
06/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1636/2016 - CONFORME DANFE Nº 35036 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 637,60
25/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme DANFE Nº 001/34590; 001/35232. 3.291,63
25/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1636/2016 - Conforme DANFE Nº 001/34590; 001/35232. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 3.291,63
TOTAL 3.929,23 3.929,23 3.929,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.