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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1666 Data de lançamento: 03/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO LOCAL,INFORMANDO AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PAIF, NAS ATIVIDADES DO CRAS DESENVOLVER E AS FAMILIAS QUE DESEJAM PARTICIPAR DOS GRUPOS QUE FAÇAM AS INSCRIÇÕES JUNTO AO CRAS...... - DUAS CHAMADAS PELA MANHÃ/03 DIAS............................. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2016 EMPENHO REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO LOCAL,INFORMANDO AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PAIF, NAS ATIVIDADES DO CRAS DESENVOLVER E AS FAMILIAS QUE DESEJAM PARTICIPAR DOS GRUPOS QUE FAÇAM AS INSCRIÇÕES JUNTO AO CRAS...... - DUAS CHAMADAS PELA MANHÃ/03 DIAS............................. 90,00
13/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.PAULO ROBERTO MOREIRA DA SILVA(DIRETOR DE COMPRAS)RESPONSÁVEL POR ESTA DESPESA. 90,00
14/06/2017 Pagamento de Empenho 1666/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.