PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -1.359,90L DE GASOLINA..........
0,00
5.497,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -1.359,90L DE GASOLINA..........
5.497,60
04/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
5.497,60
11/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
5.497,60
TOTAL
5.497,60
5.497,60
5.497,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.