PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS SA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -458.04L GASOLINA(VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 e IRX-6838)............................
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS SA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -458.04L GASOLINA(VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 e IRX-6838)............................
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04/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
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11/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
1.898,61
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.