Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS........
.................................
-COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016......
1.248,10
1.248,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2016
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS........
.................................
-COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016......
1.248,10
07/03/2016
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESPESAS JÁ EFETUADA.
1.248,10
08/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.248,10
TOTAL
1.248,10
1.248,10
1.248,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.