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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MCW - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1720 Data de lançamento: 07/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR NECESSÁRIOS P/ A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - AGULHA DE RAQUE N°25(C/50UNID) 625,00 1.250,00
2.00 - AGULHA DE RAQUE N°27(C/50UNID) 840,00 1.680,00
1.00 - TUBO ENDROTRAQUEAL C/MANGUITO N°7.5(10UNID).................... 49,80 49,80
1.00 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/MANGUITO N°7.0(C/10UNID).................. 39,80 39,80
20.00 - SONDA NASO GÁTRICA LONGA N°16. 0,91 18,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR NECESSÁRIOS P/ A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - AGULHA DE RAQUE N°25(C/50UNID) - AGULHA DE RAQUE N°27(C/50UNID) - TUBO ENDROTRAQUEAL C/MANGUITO N°7.5(10UNID).................... - TUBO ENDOTRAQUEAL C/MANGUITO N°7.0(C/10UNID).................. - SONDA NASO GÁTRICA LONGA N°16. 3.037,80
18/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 3.037,80
18/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1720/2016 MCW - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 10012 3.037,80
TOTAL 3.037,80 3.037,80 3.037,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.