Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDE DA SILVA FRANCA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1763 |
Data de lançamento: |
09/03/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE CONSERTO PNEU DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CONSERTO SIMPLES.............. |
0,00 |
10,00 |
1.00 |
- CONSERTO ARO15................ |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2016 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE CONSERTO PNEU DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CONSERTO SIMPLES.............. - CONSERTO ARO15................ |
22,00 |
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09/03/2016 |
ORÇAMENTOS NÃO CONFEREM! |
-22,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.