PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELAS MÁQUINAS MANUAIS E PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931 DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -256,03 LITROS DE GASOLINA......
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELAS MÁQUINAS MANUAIS E PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931 DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -256,03 LITROS DE GASOLINA......
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09/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
1.072,98
11/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.072,98
TOTAL
1.072,98
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.