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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1837 Data de lançamento: 10/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO P/ A SERVIDORA CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES(PROFESSORA ORIENTADORA DE ESTUDO DO PNAIC), QUE PARTICIPOU DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADECERTA- PNAIC, NOS PERÍODOS DE 05 A 07 DE OUTUBRO/2015, 21 A 23 DE OUTUBRO/2015 E 11 A 13 DE NOVEMBRO/2015.CONFORME PORTARIA MUNICIPAL N°444/2015............. - REFEIÇÃO(CF N°375354 - 05/10/2015)...................... 0,00 16,75
1.00 - REFEIÇÃO(CF N° 006193 - 05/10/2015)...................... 0,00 14,00
1.00 - REFEIÇÃO(CF N°87940 - 06/10/2015)...................... 0,00 25,00
1.00 - REFEIÇÃO(CF N°36255 - 07/10/2015)...................... 0,00 25,00
1.00 - DESLOCAMENTO(TÁXI - 05/10/2015)...................... 0,00 16,50
1.00 - REFEIÇÃO(NF N°30166 - 06/10/2015)...................... 0,00 17,00
1.00 - HOSPEDAGEM(NFS-e N°7699 - 07/10/2015)...................... 0,00 196,00
1.00 - CAFÉ(NF N°22710 - 21/10/2015). 0,00 7,00
1.00 - REFEIÇÃO(CF N° 12773 - 23/10/2015)...................... 0,00 22,40
1.00 - REFEIÇÃO(NF N° 1552 - 21/10/2015)...................... 0,00 23,00
1.00 - REFEIÇÃO(NF N°1596 - 22/10/2015)...................... 0,00 21,90
1.00 - DESLOCAMENTO(TÁXI - 22/10/2015)...................... 0,00 11,00
1.00 - DESLOCAMENTO(TÁXI - 22/10/2015)...................... 0,00 12,00
1.00 - DESLOCAMENTO(TÁXI - 23/10/2015)...................... 0,00 18,00
1.00 - HOSPEDAGEM(NFS-e N°13482 - 23/10/2015)...................... 0,00 196,00
1.00 - REFEIÇÃO(NF N°1652 - 11/11/2015)...................... 0,00 23,40
1.00 - DESLOCAMENTO(TÁXI - 12/11/2015)...................... 0,00 12,00
1.00 - CAFÉ(NF N°36211 - 11/11/2015). 0,00 10,00
1.00 - REFEIÇÃO(NF N°1733 - 12/11/2016)...................... 0,00 22,80
1.00 - REFEIÇÃO(NFC-e N°706 - 12/11/2015)...................... 0,00 20,40
1.00 - DESLOCAMENTO(N°858 - 12/11/2015)...................... 0,00 10,71
1.00 - HOSPEDAGEM(NFS-e N°14107 - 13/11/2015)...................... 0,00 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2016 EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO P/ A SERVIDORA CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES(PROFESSORA ORIENTADORA DE ESTUDO DO PNAIC), QUE PARTICIPOU DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADECERTA- PNAIC, NOS PERÍODOS DE 05 A 07 DE OUTUBRO/2015, 21 A 23 DE OUTUBRO/2015 E 11 A 13 DE NOVEMBRO/2015.CONFORME PORTARIA MUNICIPAL N°444/2015............. - REFEIÇÃO(CF N°375354 - 05/10/2015)...................... - REFEIÇÃO(CF N° 006193 - 05/10/2015)...................... - REFEIÇÃO(CF N°87940 - 06/10/2015)...................... - REFEIÇÃO(CF N°36255 - 07/10/2015)...................... - DESLOCAMENTO(TÁXI - 05/10/2015)...................... - REFEIÇÃO(NF N°30166 - 06/10/2015)...................... - HOSPEDAGEM(NFS-e N°7699 - 07/10/2015)...................... - CAFÉ(NF N°22710 - 21/10/2015). - REFEIÇÃO(CF N° 12773 - 23/10/2015)...................... - REFEIÇÃO(NF N° 1552 - 21/10/2015)...................... - REFEIÇÃO(NF N°1596 - 22/10/2015)...................... - DESLOCAMENTO(TÁXI - 22/10/2015)...................... - DESLOCAMENTO(TÁXI - 22/10/2015)...................... - DESLOCAMENTO(TÁXI - 23/10/2015)...................... - HOSPEDAGEM(NFS-e N°13482 - 23/10/2015)...................... - REFEIÇÃO(NF N°1652 - 11/11/2015)...................... - DESLOCAMENTO(TÁXI - 12/11/2015)...................... - CAFÉ(NF N°36211 - 11/11/2015). - REFEIÇÃO(NF N°1733 - 12/11/2016)...................... - REFEIÇÃO(NFC-e N°706 - 12/11/2015)...................... - DESLOCAMENTO(N°858 - 12/11/2015)...................... - HOSPEDAGEM(NFS-e N°14107 - 13/11/2015)...................... 836,86
10/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 836,86
13/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2016 CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES - 11429 836,86
TOTAL 836,86 836,86 836,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.