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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1840 Data de lançamento: 11/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA FECHADA PARA GUARDAR OS MATERIAIS E FERRAMENTAS DA BORRACHARIA E OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO................. - TIJOLOS DE 06 FUROS........... 0,43 860,00
2.00 - AREIA MÉDIA................... 120,00 240,00
10.00 - FERRO 8.0mm(BARRA)............ 24,50 245,00
1.00 - ARAME QUEIMADO................ 9,90 9,90
1.00 - TÁBUAS 30cm X 5,40m........... 390,00 390,00
4.00 - PREGOS 25X72.................. 10,90 43,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA FECHADA PARA GUARDAR OS MATERIAIS E FERRAMENTAS DA BORRACHARIA E OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO................. - TIJOLOS DE 06 FUROS........... - AREIA MÉDIA................... - FERRO 8.0mm(BARRA)............ - ARAME QUEIMADO................ - TÁBUAS 30cm X 5,40m........... - PREGOS 25X72.................. 1.788,50
30/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 1.788,50
09/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 1.788,50
TOTAL 1.788,50 1.788,50 1.788,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.