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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1842 Data de lançamento: 11/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA P/GUARDAR OS MATERIAIS E FERRAMENTAS DA BORRACHARIA E OFICINA MECçANICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... - LÂMPADA ELETRÔNICA DE 25W..... 13,60 13,60
15.00 - FIO DE COBRE 4.0mm VERMELHO... 1,95 29,25
15.00 - FIO DE COBRE 4.0mm AZUL....... 1,95 29,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA P/GUARDAR OS MATERIAIS E FERRAMENTAS DA BORRACHARIA E OFICINA MECçANICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... - LÂMPADA ELETRÔNICA DE 25W..... - FIO DE COBRE 4.0mm VERMELHO... - FIO DE COBRE 4.0mm AZUL....... 72,10
30/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 72,10
14/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 72,10
TOTAL 72,10 72,10 72,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.