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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1909 Data de lançamento: 17/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR,01 REFRIGERADOR INDREL,01 CENTRÍFUGA,01 BANHO MARIA,01 MICROSCÓPIO,02 CLIMATIZADOR,03 AR CONDICIONADO,02 MICROPIPETA VOL.FIXO......................... 0,00 1.907,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2016 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR,01 REFRIGERADOR INDREL,01 CENTRÍFUGA,01 BANHO MARIA,01 MICROSCÓPIO,02 CLIMATIZADOR,03 AR CONDICIONADO,02 MICROPIPETA VOL.FIXO......................... 1.907,50
04/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 953,75
17/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1909/2016 - CONFORME NFS-e nº1372. C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA - 10809 953,75
31/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 953,75
31/08/2016 MOTIVO:DUPLICIDADE. -953,75
TOTAL 1.907,50 953,75 953,75
SALDO A PAGAR 953,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.