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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1921 Data de lançamento: 17/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB DE PLACAS IVN-5593.... -MANGA DE AR 5/16............... 6,00 72,00
1.00 -CALIBRADOR..................... 0,00 70,00
1.00 -BICO PARA ENCHER PNEUS......... 0,00 36,00
1.00 -BICO DE AR PARA LIMPEZA........ 0,00 25,00
2.00 -MACHO/FÊMEA PARA MANGA......... 5,00 10,00
2.00 -ENGATE RÁPIDO.................. 18,00 36,00
1.00 -ADAPTADOR PARA BUJÃO DE AR..... 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB DE PLACAS IVN-5593.... -MANGA DE AR 5/16............... -CALIBRADOR..................... -BICO PARA ENCHER PNEUS......... -BICO DE AR PARA LIMPEZA........ -MACHO/FÊMEA PARA MANGA......... -ENGATE RÁPIDO.................. -ADAPTADOR PARA BUJÃO DE AR..... 289,00
TOTAL 289,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 289,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.