Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04/02/2016,ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA DPM - "GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES". CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 016/2016, DE 03/03/2016..........
221,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2016
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04/02/2016,ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA DPM - "GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES". CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 016/2016, DE 03/03/2016..........
110,50
21/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
110,50
28/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2016
ROZILENE DA SILVA BONATTO - 7565
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.