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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING

Dados do Empenho
Número do empenho: 1959 Data de lançamento: 21/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 17 E 18/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DPM , CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 028/2016, DE 17 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, II DO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016..................... 300,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2016 EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 17 E 18/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DPM , CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 028/2016, DE 17 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, II DO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016..................... 450,00
21/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 450,00
21/03/2016 VALOR INCORRETO -450,00
21/03/2016 VALOR INCORRETO -450,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.