Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
Número do empenho: | 1965 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
Natureza da despesa: | Diárias | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.50 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28 A 31/03/2016, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF,PARA CUMPRIR AGENDA(AMUSUH ,MINISTÉRIOS,SENADO E CÂMARA FEDERAL).CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 032/2016, DE 18 DE MARÇO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I E ART.2° DO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016............ | 900,00 | 3.150,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/03/2016 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28 A 31/03/2016, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF,PARA CUMPRIR AGENDA(AMUSUH ,MINISTÉRIOS,SENADO E CÂMARA FEDERAL).CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 032/2016, DE 18 DE MARÇO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I E ART.2° DO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016............ | 3.150,00 | ||
21/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 3.150,00 | ||
28/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1965/2016 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732 | 3.150,00 | ||
TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |