Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMORO LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1981 |
Data de lançamento: |
21/03/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA HUSQVARNA 143R-II.......................... -HUSQVARNA TRIMMY T35........... |
64,66 |
129,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA HUSQVARNA 143R-II.......................... -HUSQVARNA TRIMMY T35........... |
129,32 |
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16/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DE OBRAS EM EXERCÍCIO SR.LUIZ CARLOS DIAS CAMARGO. |
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129,32 |
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14/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2016
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL - 10819 |
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129,32 |
TOTAL |
129,32 |
129,32 |
129,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.