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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROSS E MANFRIN LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2054 Data de lançamento: 23/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAPINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SEC.MUN.DA AGRICULTURA,SINE, CONSELHO TUTELAR.......................... - TINTA SEMI BRILHO BRANCA(18L). 210,00 630,00
3.00 - GALÃO ACRÍLICO CONCRETO....... 50,00 150,00
3.00 - GALÃO ACRÍLICO SEMI BRILHO VERDE LIMA....................... 70,00 210,00
1.00 - TUBO SILICONE 280G............ 13,00 13,00
1.00 - MASSA CORRIDA................. 10,00 10,00
1.00 - PINCEL 2"..................... 5,00 5,00
1.00 - ROLO DE LÃ 1000 DE 23cm....... 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAPINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SEC.MUN.DA AGRICULTURA,SINE, CONSELHO TUTELAR.......................... - TINTA SEMI BRILHO BRANCA(18L). - GALÃO ACRÍLICO CONCRETO....... - GALÃO ACRÍLICO SEMI BRILHO VERDE LIMA....................... - TUBO SILICONE 280G............ - MASSA CORRIDA................. - PINCEL 2"..................... - ROLO DE LÃ 1000 DE 23cm....... 1.045,00
24/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. 1.045,00
09/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2016 ROSS E MANFRIN LTDA. - 10380 1.045,00
TOTAL 1.045,00 1.045,00 1.045,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.