Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO PANAMBI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2057 |
Data de lançamento: |
23/03/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. |
47,08 |
188,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. |
188,32 |
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11/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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188,32 |
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11/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2016
AUTO PANAMBI - 11644 |
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188,32 |
TOTAL |
188,32 |
188,32 |
188,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.