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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO PANAMBI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2057 Data de lançamento: 23/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. 47,08 188,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. 188,32
11/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 188,32
11/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2016 AUTO PANAMBI - 11644 188,32
TOTAL 188,32 188,32 188,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.