Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: LUIZ CARLOS DIAS CAMARGO |
Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Função: | Encargos Especiais | ||||
Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispença de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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13.00 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUN.N° 2496/2014, DESPESAS C/REFEIÇÃO(ALMOÇO), NOS DIAS 19,22,23,24, 25,26,29 DE FEVEREIRO/2016 E 01,02,04,05 07,08 DE MARÇO/2016. | 24,00 | 312,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/03/2016 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUN.N° 2496/2014, DESPESAS C/REFEIÇÃO(ALMOÇO), NOS DIAS 19,22,23,24, 25,26,29 DE FEVEREIRO/2016 E 01,02,04,05 07,08 DE MARÇO/2016. | 312,00 | ||
23/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 312,00 | ||
05/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2016 LUIZ CARLOS DIAS CAMARGO - 8302 | 312,00 | ||
TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |