3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE................ - LÂMPADA FAROLETE..............
20,00
20,00
1.00
- SOQUETE.......................
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE................ - LÂMPADA FAROLETE.............. - SOQUETE.......................
30,00
11/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
30,00
11/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2016
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.