Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
29/03/2016 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 |
0,00 |
1.735,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2016 |
INSS PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 |
1.735,07 |
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29/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2016 |
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1.735,07 |
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28/12/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
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-1.735,07 |
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28/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
-1.735,07 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.