Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2265 |
Data de lançamento: |
29/03/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 |
0,00 |
27.129,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 |
27.129,77 |
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29/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2016 |
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27.129,77 |
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29/03/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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2.190,15 |
29/03/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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904,25 |
05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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24.035,37 |
TOTAL |
27.129,77 |
27.129,77 |
27.129,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
29/03/2016 |
2.190,15 |
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Lançada |
Contribuição Sindical |
29/03/2016 |
904,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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3.094,40 |
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