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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2299 Data de lançamento: 29/03/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAC S ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 0,00 486,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2016 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 486,97
29/03/2016 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2016 486,97
05/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2299/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 486,97
TOTAL 486,97 486,97 486,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.