Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2341 |
Data de lançamento: |
29/03/2016 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
PSF - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 |
0,00 |
584,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2016 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 |
584,36 |
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29/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2016 |
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584,36 |
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05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2341/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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584,36 |
TOTAL |
584,36 |
584,36 |
584,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.