Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2386 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO ART.257*8 DO CTB, VEÍCULO IUT-9996................. -AIT Nº121100/D002392975........ |
0,00 |
85,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2016 |
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO ART.257*8 DO CTB, VEÍCULO IUT-9996................. -AIT Nº121100/D002392975........ |
85,13 |
|
|
30/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
|
85,13 |
|
31/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2016
DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS - 9288 |
|
|
85,13 |
TOTAL |
85,13 |
85,13 |
85,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.